問題已解決
老師,請(qǐng)問,我們是房建施工企業(yè)一般納稅人,有兩個(gè)一般計(jì)稅項(xiàng)目,一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目,在一個(gè)賬套里分項(xiàng)目單獨(dú)核算!請(qǐng)問,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,是不是也要分項(xiàng)目單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)啊?麻煩老師幫我把分錄列一下可以嗎,謝謝!
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速問速答你這里同時(shí)一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅,那么是分開核算的
2019 11/01 17:04
84784982
2019 11/01 17:06
麻煩老師給列一下分錄吧
陳詩晗老師
2019 11/01 17:07
簡易計(jì)稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~銷
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~簡易計(jì)稅
營業(yè)外收入~減免稅額
一般計(jì)稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)~轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
84784982
2019 11/01 20:01
老師,一般計(jì)稅的我理解
但簡易計(jì)稅的,月底結(jié)轉(zhuǎn)不是借:應(yīng)交-簡易,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?
陳詩晗老師
2019 11/01 21:11
不需要,簡易計(jì)稅不需要通過未交增值稅。
84784982
2019 11/01 22:17
老師,我還是沒看懂,簡易計(jì)稅不需要通過未交增值稅!那您做的分錄怎么解釋呢?麻煩幫我解釋下
陳詩晗老師
2019 11/01 22:51
我這里上面是簡易計(jì)稅
下面是一般納稅
84784982
2019 11/01 22:51
我知道
84784982
2019 11/01 22:52
我是說簡易計(jì)稅的能解釋下嗎
陳詩晗老師
2019 11/01 23:12
就是你簡易計(jì)稅開具發(fā)票時(shí),正常確認(rèn)銷項(xiàng)
然后月末按簡易計(jì)稅計(jì)算繳納部分
差額計(jì)入營業(yè)外收入
84784982
2019 11/01 23:17
簡易計(jì)稅項(xiàng)目開發(fā)票時(shí):
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)??不是簡易計(jì)稅科目是嗎?
那您說的差額是指的什么差額呢?
陳詩晗老師
2019 11/01 23:25
不是的,你開票時(shí)是按發(fā)票上稅計(jì)入銷項(xiàng)的
陳詩晗老師
2019 11/01 23:25
你實(shí)際繳納的簡易計(jì)稅一般都是小于發(fā)票上稅額
84784982
2019 11/02 07:02
麻煩老師幫我舉個(gè)例子嗎?
陳詩晗老師
2019 11/02 09:10
比如,你開具發(fā)票9%稅率,繳納90的稅
你簡易計(jì)稅計(jì)算繳納30的稅
差額就是營業(yè)外收入
84784982
2019 11/02 09:12
簡易計(jì)稅項(xiàng)目開票就是3%呀老師
陳詩晗老師
2019 11/02 11:03
如果你票據(jù)直接開的3%,
那就不存在差額了
不存在營業(yè)外收入
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