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請問:廠家開來的銷售返利的紅字發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?

84784990| 提問時(shí)間:2019 11/05 10:32
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2019 11/05 10:32
84784990
2019 11/05 13:31
借:庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-廠家
bamboo老師
2019 11/05 13:33
借:庫存商品 借方紅字 貸:應(yīng)付賬款-廠家 貸方紅字 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
84784990
2019 11/06 10:22
請問:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)科目結(jié)平時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
bamboo老師
2019 11/06 10:23
跟增值稅下三級科目對轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
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