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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,你好!業(yè)務(wù)一般都是月底才報(bào)銷當(dāng)月費(fèi)用,財(cái)務(wù)次月初才付款報(bào)銷,但老板一定要當(dāng)月的賬入到當(dāng)月。老師,我想問下有什么方法?可以計(jì)提嗎?計(jì)提用什么科目?
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速問速答填寫報(bào)銷單當(dāng)月填寫
出納支付可以下個(gè)月
借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2019 11/05 17:34
84784954
2019 11/05 17:36
不用計(jì)提是吧?
84784954
2019 11/05 17:38
老板的備用金用完了,自己墊付了一部分,分錄又怎么寫?
郭老師
2019 11/05 17:39
不需要的
借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84784954
2019 11/05 17:40
感謝老師百忙直播中給我回答問題,好感動(dòng)。謝謝郭老師!
郭老師
2019 11/05 17:43
不用客氣的,
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