問題已解決

老師,你好!業(yè)務(wù)一般都是月底才報(bào)銷當(dāng)月費(fèi)用,財(cái)務(wù)次月初才付款報(bào)銷,但老板一定要當(dāng)月的賬入到當(dāng)月。老師,我想問下有什么方法?可以計(jì)提嗎?計(jì)提用什么科目?

84784954| 提問時(shí)間:2019 11/05 17:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫報(bào)銷單當(dāng)月填寫 出納支付可以下個(gè)月 借xx費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
2019 11/05 17:34
84784954
2019 11/05 17:36
不用計(jì)提是吧?
84784954
2019 11/05 17:38
老板的備用金用完了,自己墊付了一部分,分錄又怎么寫?
郭老師
2019 11/05 17:39
不需要的 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
84784954
2019 11/05 17:40
感謝老師百忙直播中給我回答問題,好感動(dòng)。謝謝郭老師!
郭老師
2019 11/05 17:43
不用客氣的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~