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其他應付款負數(shù)沖銷怎么做賬
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速問速答你好,你單位是什么原因導致其他應付款期末余額是負數(shù)?
2019 11/06 17:44
84785010
2019 11/06 17:58
有差異-0.02無法收回,是代付款項
鄒老師
2019 11/06 17:59
你好,可以這樣處理
借;營業(yè)外支出0.02,貸;其他應付款 0.02
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其他應付款負數(shù)沖銷怎么做賬
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