問題已解決

老師您好!我們是一般納稅人,9月份有一張專用發(fā)票忘了沒有認(rèn)證增值稅發(fā)票,但這張發(fā)票已經(jīng)做在9月份了,所以9月份抵扣不了; 這張9月份專用發(fā)票我在10月份認(rèn)證增值稅發(fā)票了 問:這筆詳細(xì)會計(jì)分錄怎么做呀? 圖如下:

84785034| 提問時(shí)間:2019 11/07 12:29
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恩熙老師
金牌答疑老師
職稱:6年財(cái)會和3年稅務(wù)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),會計(jì)師,6年財(cái)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)+4年稅務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)
賬務(wù)上可以不用調(diào)整,因?yàn)閮蓚€(gè)月整體看賬面與認(rèn)證及申報(bào)表一致。
2019 11/07 12:33
84785034
2019 11/07 12:43
問:我10月份要做這筆會計(jì)分錄嗎? 問:還是調(diào)成會計(jì)分錄呀? 圖如下:
84785034
2019 11/07 15:00
問:結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅會計(jì)分錄怎么做呀?
恩熙老師
2019 11/07 17:24
不需要做分錄了。 第二個(gè)問題,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn))
84785034
2019 11/07 20:23
老師您好! 問:月末計(jì)提增值稅會計(jì)分錄怎么做呀? 問:銀行扣繳增值稅會計(jì)分錄怎么做呀?
恩熙老師
2019 11/07 21:46
增值稅計(jì)提分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 扣款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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