問題已解決

老師,建筑行業(yè)在沒有取得發(fā)票的時(shí)候,但是有相關(guān)的單據(jù)可以先入賬,記成本嗎?后期在去年5月份之前拿到票都是可以稅前抵扣的吧?這樣先無票入賬,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求吧?

84785004| 提問時(shí)間:2019 11/07 20:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 可以的,你的理解很對(duì)
2019 11/07 20:38
84785004
2019 11/07 20:39
那前期沒有取得發(fā)票,但是有單據(jù)先付款沒事吧,后期取發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎樣入賬呢?是貼在前期的單據(jù)后面嗎?
蔣飛老師
2019 11/07 20:43
你好! 可以的。
84785004
2019 11/07 20:45
不好意思,老師,這一塊我還是不太清楚,就是我前期是按照單據(jù)入賬的,然后我后期取得發(fā)票的時(shí)候就不用再做賬了,直接貼在前面的那個(gè)憑證后面嗎?
蔣飛老師
2019 11/07 21:00
是的,1年內(nèi)可以的。
84785004
2019 11/07 21:00
比如我前期單據(jù)是19年11月份入賬的,然后發(fā)票在20年2月份取得的,那我這個(gè)2月份的票可以直接貼到19年11月份的憑證后面嗎?
84785004
2019 11/07 21:01
那如果跨年呢,跨年的這個(gè)票要重新作賬嗎?分錄應(yīng)該怎么寫呢?辛苦老師解答一下啊,謝謝!
蔣飛老師
2019 11/07 21:04
比如,辦公費(fèi) 1.沒有發(fā)票算是計(jì)提 借:管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
2.發(fā)票到,先沖減計(jì)提 借:管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 (金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
3.根據(jù)發(fā)票做賬 借:管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2019 11/07 21:05
按照這個(gè)思路處理就可以了
84785004
2019 11/07 21:08
可以這樣理解嗎?就是在一年內(nèi)如果沒有發(fā)票先入賬,后期取得發(fā)票的時(shí)候,可以直接把發(fā)票直接貼到后面,后面再做一筆付款的分錄,也可以沖銷,再重新做;如果是跨年的話,取得發(fā)票的時(shí)候,必須先將前一筆分錄沖銷掉,后面再做一筆正確的分錄,對(duì)吧?
蔣飛老師
2019 11/07 21:11
你好, 對(duì)的。
84785004
2019 11/07 21:11
謝謝老師
蔣飛老師
2019 11/07 21:12
好的, 不客氣。
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