問題已解決

提問,我6月開的銷售發(fā)票,11份才收到成本發(fā)票,7月份收到賬款,7月份已把賬款轉(zhuǎn)出去了。我在6月份如何做賬,7月份如何做賬

84784967| 提問時間:2019 11/21 09:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好6月取得了收入做借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借庫存商品-暫估貸應付賬款 7月 借銀行存款貸應收賬款 借應付賬款貸銀行存款 11月做借庫存商品-暫估 負數(shù)貸應付賬款負數(shù) 借庫存商品貸應付賬款
2019 11/21 09:05
84784967
2019 11/21 09:20
我公司開出去的發(fā)票是設計服務費, 老板所要提供成本發(fā)票給公司, 成本發(fā)票是勞務,但勞務成本發(fā)票11月才提供過來的, 我開具銷售發(fā)票是6月, 6月開具發(fā)票 ,7月要交稅,所以在6月做賬時,一定要把勞務成本暫估金額在6月份要做好。6月我該如何做成本賬。 7月公司基本戶收到公司開出去的設計服務費的金額,我又該 如何做賬。 11月收到成本發(fā)票 要沖6月做的暫估成本,11月我又該如何做賬。
meizi老師
2019 11/21 09:24
你好 你做 管理費用-勞務費或者主營業(yè)務成本-勞務費 貸銀行存款 這樣來做; 7月收到 借銀行存款貸應收賬款 之前6月就要掛應收賬款做收入的。 上面我都給你寫了分錄了 你可以好好看看
84784967
2019 11/21 09:55
開發(fā)票時我是這樣做的,借應收賬款,貸主營業(yè)收入 應交稅費。暫估成本 你上面寫著是 借庫存商品--暫估成本 貸應付賬款 (這是沒有收到做成本) , 基本賬戶收到款項,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出去 (借應付賬款 貸銀行存款)。 11月收到成本發(fā)票 (借庫存商品--暫估 貸 應付賬款了。這樣就算沖減出去了嗎 。 那我的成本這么才能到主營業(yè)成本這個科目上了
meizi老師
2019 11/21 09:58
你好 i要銷售了之后 你開票出去對應收入分錄還做一筆 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 這樣來做賬就行了
84784967
2019 11/21 10:15
老師 能不能把庫存商品--暫估 改成 其他應付賬款--暫估
meizi老師
2019 11/21 10:20
你好 你成本還沒有收到發(fā)票 就做庫存商品 貸方做應付賬款 不能的 你貨物都收到要入庫的
84784967
2019 11/21 10:24
我這個是勞務成本發(fā)票 不是那種去購買商品的發(fā)票 ,是建筑行業(yè)勞務成本 不能這樣做嗎 借主營業(yè)成本 貸其他應付賬款嗎。 等收到了勞務發(fā)票時 在沖減嗎。 收到時 借 其他應付賬款 借應付賬款 這樣可以嗎
meizi老師
2019 11/21 10:33
這樣的話 可以的 ; 你可以先暫估 然后收到發(fā)票沖 可以 但是馬上年末了 盡快取得發(fā)票 這樣做也行
84784967
2019 11/21 11:09
老師,在沒有收到成本發(fā)票時 銀行存款轉(zhuǎn)了款出去了, 等到收到了成本發(fā)票時 這樣做憑證,你看對不對。 借其他應付款 負數(shù) 貸 應付賬款
meizi老師
2019 11/21 11:13
你好 如果 之前已經(jīng)付款的了 貸方就直接做銀行存款了 就不要去掛應付賬款了
84784967
2019 11/21 11:21
我如果不掛應付賬款的話, 那我之前暫估的成本 這么做了,這個已經(jīng)付款是我暫估成本里的呀, 我6月暫估成本是這樣做憑證的呀 借主營業(yè)成本 貸 其他應付賬款 (這是沒有收到成本時) 。借其他應付賬款 貸 銀行存款,(這是公司收到款項但沒有收到成本時)。 借:其他應付賬款 (負數(shù)) 貸 應付賬款 (這是公司收到了成本發(fā)票時)。 老師幫我看一下 這樣做憑證對嗎。如果不對請指出。
meizi老師
2019 11/21 11:28
你好 是的 就這樣來做 按你上面的來 。這個是暫估的 借主營業(yè)成本 貸 其他應付賬款 這個是支付 。借其他應付賬款 貸 銀行存款 收到了成本發(fā)票 你就做 借銀行存款 借主營業(yè)務成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
84784967
2019 11/21 11:41
老師 為什么收到了發(fā)票時 要 這樣做了 借銀行存款 借主營業(yè)務成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款
meizi老師
2019 11/21 11:47
你好 你已經(jīng)付款了 你直接沖銀行存款和成本就行了。 然后在做一筆正確的就行了。 分錄其實是一樣的 一正一負
84784967
2019 11/21 15:21
借銀行存款 借主營業(yè)務成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款. 。 比如說 借銀行存款1000 借 主營業(yè)務成本 -1000 然后在做一筆 借主營業(yè)務成本 1000 貸銀行存款 1000 是這個意思嗎
meizi老師
2019 11/21 15:29
嗯 是的 就是紅沖下 然后做一筆就行了
84784967
2019 11/21 16:07
老師你好,那我管理費也在6月份暫估出來的,11 份才收到發(fā)票 這個這么做憑證了
meizi老師
2019 11/21 16:13
你好 你是直接做的管理費用 不想去沖就直接把發(fā)票附憑證后面去就行了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~