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我公司是一般納稅人,收到了進(jìn)項(xiàng)專票票面是9個(gè)點(diǎn)的,但是對(duì)外開具的銷項(xiàng)專票是13個(gè)點(diǎn)的,中間差出的這4個(gè)點(diǎn),按照1萬(wàn)來算的話,應(yīng)該繳納400元的增值稅嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2019 11/22 11:47
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,是的,是這樣計(jì)算的
2019 11/22 11:47
84784986
2019 11/22 11:55
您好 老師 如果收到的進(jìn)項(xiàng)專票累計(jì)金額高于對(duì)外開具的銷項(xiàng)專票金額的話 雖然兩者稅率差4個(gè)點(diǎn) 但是是可以遞減應(yīng)納稅額的 對(duì)嗎?比方說收到了2萬(wàn)的9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額是1800元,只開具了1萬(wàn)的13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng),銷項(xiàng)稅額是1300元,那我這邊應(yīng)該有500元的進(jìn)項(xiàng)稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月對(duì)嗎?還有 進(jìn)項(xiàng)稅額可以跨年抵扣嗎?謝謝您
暖暖老師
2019 11/22 12:01
是的,可以形成留抵稅額繼續(xù)抵扣
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