問題已解決

公司買票。過賬。實(shí)際上只支付了買票應(yīng)付的稅點(diǎn)錢。這筆稅點(diǎn)錢做了管理費(fèi)用。那收到發(fā)票的時(shí)候。做進(jìn)項(xiàng)稅額增加。減少什么???這分錄咋寫啊

84785001| 提問時(shí)間:2019 11/22 16:44
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你是外賬的嗎 發(fā)票內(nèi)容開的什么
2019 11/22 17:02
84785001
2019 11/22 17:25
內(nèi)賬。內(nèi)容開的運(yùn)費(fèi)。
84785001
2019 11/22 17:25
我是物流公司。缺票。對外買的成本票
郭老師
2019 11/22 17:26
借主營業(yè)務(wù)成本貸,銀行存款,應(yīng)付賬款。
84785001
2019 11/22 17:28
內(nèi)賬上,不顯示是應(yīng)付賬款啊。發(fā)票金額,不付給對方的,開票了100多萬。對方收了6萬多稅點(diǎn)錢。
郭老師
2019 11/22 17:30
內(nèi)賬結(jié)管理費(fèi)用貸銀存6萬 按實(shí)際業(yè)務(wù)做
84785001
2019 11/22 17:31
我收到發(fā)票的時(shí)候,這筆進(jìn)項(xiàng)稅額,在賬面又做如何處理,內(nèi)賬
郭老師
2019 11/22 17:32
你內(nèi)賬價(jià)稅分開做的? 借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀存6萬
84785001
2019 11/22 17:35
管理費(fèi)用是掛6萬。但是發(fā)票進(jìn)來了。進(jìn)項(xiàng)稅額,又怎么處理的。相當(dāng)于就是花了6萬得到了幾十萬的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785001
2019 11/22 17:37
花了6萬多。得到了100多萬的發(fā)票。外賬是做得銀行存款減少。因?yàn)閷^賬了的。內(nèi)賬怎么體現(xiàn)呢
84785001
2019 11/22 17:39
我做的是,銀行存款減少。其他應(yīng)收款增加。最后的差額。做得管理費(fèi)。但是這筆發(fā)票實(shí)際不做成本的,但是有筆進(jìn)項(xiàng)。這筆進(jìn)項(xiàng)。我是做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸什么啊
郭老師
2019 11/22 17:40
內(nèi)賬你要做假的嗎 不是根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做的嗎 如果做假的借主營業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)貸銀存,應(yīng)付帳款 借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入或者借應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84785001
2019 11/22 17:42
內(nèi)賬做真的啊。我的意思是花了6萬多買了幾十萬進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來。這個(gè)怎么做處理。
郭老師
2019 11/22 17:46
直接進(jìn)項(xiàng)貸銀存6萬就可以 其他的不用做 交稅和外賬對不起來的差額計(jì)管理費(fèi)用就可以
84785001
2019 11/22 17:49
內(nèi)賬我把進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額都做進(jìn)去了的。如果不做這筆進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)去。我的賬面應(yīng)交稅費(fèi)就和銀行回單對不上啊
郭老師
2019 11/22 17:51
交的稅不一致的你可以記管理費(fèi)用的,差額計(jì)管理費(fèi)用,內(nèi)賬上的進(jìn)項(xiàng)少,算出的稅多,差額計(jì)管理費(fèi)用貸方
84785001
2019 11/22 17:57
計(jì)管理費(fèi)用,內(nèi)賬上這不是增加了費(fèi)用嗎,這也不算費(fèi)用吧。我還是沒理解到你說的
郭老師
2019 11/22 18:01
那你借進(jìn)項(xiàng)10萬貸銀存6萬 平嗎 不平吧是不是? 不平差額是不是記管理費(fèi)用貸方 和我最后讓你做的是不是一致了? 我上面告訴你管理費(fèi)用貸方費(fèi)用也不是增加。是減少
84785001
2019 11/22 18:07
我是這樣做的,支出去的時(shí)候過賬 借:其他應(yīng)收款100萬 貸:銀行存款100萬 收到返回來的94萬 借:銀行存款 94萬 借:管理費(fèi)用6萬 貸:其他應(yīng)收款100萬 這個(gè)時(shí)候我在收到發(fā)票了我怎么做??? 借:進(jìn)項(xiàng)稅額20萬 貸:什么? 我不是做的借進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款6萬
郭老師
2019 11/22 18:31
貸管理費(fèi)用 你把該屬于進(jìn)項(xiàng)稅額的前面都做了管理費(fèi)用 你現(xiàn)在銀存貸方已經(jīng)是六萬了
84785001
2019 11/22 18:42
相當(dāng)于我直接做筆,貸管理費(fèi)用,20萬。就可以了嗎?我之前做的分錄,沒錯(cuò)是嗎?老師,這里沖管理費(fèi)用,為什么是沖管理費(fèi)用。我沒懂到這個(gè)原理
郭老師
2019 11/22 18:47
掛往來,實(shí)際都不支付了 掛銀行,你們實(shí)際支付了6萬你已經(jīng)做了,你看第一個(gè)分錄貸方100,第二個(gè)分錄借方94,余額不就是6貸方支付的嗎
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~