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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司賬面銀行存款余額和實(shí)際余額不符怎么調(diào)整呢?原因應(yīng)該是08年公司成立時(shí)實(shí)收資本20萬借記了銀行存款,但這20萬并沒有存進(jìn)去,現(xiàn)在我接手就對(duì)不上了,我應(yīng)該怎么調(diào)整一下呢?謝謝老師
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速問速答你好,那要么讓股東把錢存進(jìn)去,要么借其他應(yīng)收款 借銀行存款負(fù)數(shù)金額
2019 11/25 15:54
84784989
2019 11/25 16:49
涉及以前年度損益調(diào)整嗎
84784989
2019 11/25 16:50
如果這筆錢一直沒收回來,那就一直在其他應(yīng)收款掛著嗎?
徐阿富老師
2019 11/25 16:50
你好,不涉及以前年度損益調(diào)整,我看你也重新發(fā)起過提問,應(yīng)該很明確了吧?
84784989
2019 11/25 16:52
但是這個(gè)差錯(cuò)是以前年度發(fā)生的
徐阿富老師
2019 11/25 16:54
你好,不是所有調(diào)整都用以前年度損益調(diào)整科目的,只有涉及收支科目才可能會(huì)用到。我看你也重新發(fā)起過提問,他怎么回復(fù)你的呢?
84784989
2019 11/26 15:32
老師,我借其他應(yīng)收款,借銀行存款負(fù)數(shù)后,如果法人一直沒存這個(gè)錢,那這個(gè)其他應(yīng)收款可以一直掛著嗎?以后怎么處理這個(gè)其他應(yīng)收?
徐阿富老師
2019 11/26 15:37
你好,以后要么老板把錢還進(jìn)來,要么用其他費(fèi)用發(fā)票來抵,才能平帳
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