問題已解決

1,就是10月份供應(yīng)商未對賬,但是這個貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對賬開票了,這個會計分錄我要什么寫,然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,并結(jié)賬呢

84785039| 提問時間:2019 11/26 09:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存
2019 11/26 09:29
84785039
2019 11/26 09:42
老師您好!我還是不明白要什么寫?銷售金額是10200元,進(jìn)料是5250元(10月份未對賬,11月份才對賬)是不是這樣寫:1.借應(yīng)收10200元,貸主營業(yè)務(wù)收入10200元,2.結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本5250元, 貸庫存商品5250元(未對賬,11月份才對賬)
樸老師
2019 11/26 09:51
是,分錄是這么寫的,收到錢之后借銀行貸應(yīng)收
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~