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老師,個稅問題。比如公司給員工提供培訓,培訓費要列入工資。如果員工基礎工資是5000,培訓費2000。那就要繳納個稅。如果員工不愿意交這個稅,讓公司承擔。那怎么處理好點?

84784960| 提問時間:2019 12/01 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,培訓費從工資扣除
2019 12/01 16:00
84784960
2019 12/01 16:08
老師,沒理解。。
郭老師
2019 12/01 16:11
你這個培訓費從工資扣除的還是給員工發(fā)下去
84784960
2019 12/01 16:12
老師,為什么要從工資扣除呢?員工培訓,是公司給他報名免費提供的。
84784960
2019 12/01 16:12
員工只需要去培訓就好了。
84784960
2019 12/01 16:13
這筆2000得費用不是要合并到他的個稅申報嘛?
郭老師
2019 12/01 16:14
不需要的 記職工教育經(jīng)費
84784960
2019 12/01 16:15
老師,有情況是要合并到員工個稅申報把?
郭老師
2019 12/01 16:15
員工自己哪來的培訓費 記福利費,合并到工資
84784960
2019 12/01 16:17
老師,那哪些情況要合并到員工個稅申報呢?
郭老師
2019 12/01 16:18
福利費的需要 其他的不需要的
84784960
2019 12/01 16:23
老師,如果是福利費。申報個稅時5000基本工資+福利費。這樣由員工自己繳納個稅嗎?
郭老師
2019 12/01 16:25
你好,是的,個稅自己承擔
84784960
2019 12/01 16:27
比如發(fā)了實物如禮品,價值1000。員工基本工資5000,加福利費1000,就6000了。這樣就要交個稅。老師,公司能不能給員工支付這樣情況的個稅呢???
郭老師
2019 12/01 16:28
是的 可以,但是你不能稅前扣除
84784960
2019 12/01 16:30
如果公司替員工負擔這福利費的個稅就不能稅前扣除。那賬務處理怎么做
84784960
2019 12/01 16:31
繳納個稅的時候,怎么入賬。
郭老師
2019 12/01 16:32
借營業(yè)外支出貸應交稅費-個稅 借應交稅費貸銀存
84784960
2019 12/01 16:33
意思是替員工支付的上述情況的個稅計入營業(yè)外支出。
郭老師
2019 12/01 16:33
是的個稅不能稅前扣除的
84784960
2019 12/01 16:35
老師,那付上述福利費是不是有這兩種情況。1員工自己支付個稅,福利費可以匯算扣除。2公司替員工支付的。福利費調增。
郭老師
2019 12/01 16:38
不是這么理解的 不管你們支付個稅還是個人自己支付個稅,福利費稅前扣除比例還是14% 個稅的金額你們需要調整,員工自己支付的個稅可以稅前扣除 單位支付的個稅,納稅調增
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