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老師,工會經(jīng)費(fèi)的繳納怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

84784956| 提問時間:2019 12/04 15:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 計(jì)提,借;管理費(fèi)用 , 貸;其他應(yīng)付款——工會經(jīng)費(fèi) 繳納,借;其他應(yīng)付款——-工會經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款
2019 12/04 15:52
84784956
2019 12/04 15:55
84784956
2019 12/04 15:56
那增值稅和附加稅又要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
鄒老師
2019 12/04 15:58
你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,城建稅,貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:00
不用計(jì)提嗎,老師,我第一次做賬,麻煩你把完整的賬務(wù)處理發(fā)我一下
鄒老師
2019 12/04 16:02
你好,需要計(jì)提 增值稅是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;銀行存款 附加稅 借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)——城建稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:12
84784956
2019 12/04 16:12
這是我10月份的賬務(wù)處理
84784956
2019 12/04 16:13
那現(xiàn)在繳納的增值稅104.9 應(yīng)該怎么做
鄒老師
2019 12/04 16:15
你好,一般納稅人繳納增值稅是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:17
對,我們是一般納稅人 那我現(xiàn)在是接著 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
84784956
2019 12/04 16:17
不用計(jì)提了是嗎
鄒老師
2019 12/04 16:25
你好,需要在之前月份的月底做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄才是的 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784956
2019 12/04 16:27
只能在上個月底結(jié)轉(zhuǎn),不能在這個月直接結(jié)嗎
鄒老師
2019 12/04 16:32
你好,是的,應(yīng)當(dāng)在之前月份做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅處理的
84784956
2019 12/04 16:38
好的,那總的賬務(wù)處理是不是如下: 在10月結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11月繳納: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
鄒老師
2019 12/04 16:39
你好,是的,是這樣處理的
84784956
2019 12/04 16:39
是這樣嗎?老師
鄒老師
2019 12/04 16:40
你好,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅是這樣做賬務(wù)處理的
84784956
2019 12/04 16:45
好的,那增值稅和附加稅可以同時在一張憑證上進(jìn)行賬務(wù)處理嗎,因?yàn)樵鲋刀惡透郊佣惖睦U款在同一張回單上
鄒老師
2019 12/04 16:48
你好,繳納稅款分錄可以在同一張憑證上處理的
84784956
2019 12/04 16:50
好的
鄒老師
2019 12/04 16:53
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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