問題已解決
當(dāng)月開出增值稅發(fā)票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發(fā)票,次月不申報銷項稅,有增值稅發(fā)票進項稅在申報,可以不
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速問速答不行,你這個開銷項發(fā)票就需要申報銷項稅額
2019 12/06 10:52
84785000
2019 12/06 10:55
次月申報銷項稅,收到增值稅發(fā)票進項稅,可以抵消嗎
maize老師
2019 12/06 10:58
需要進項這個是11月才可以,不能是12月
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