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老師好。建筑公司一般納稅人,請問材料、勞務(wù)先掛賬入成本未付款未有發(fā)票的會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?謝謝您

84784986| 提問時間:2019 12/12 17:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:工程施工-合同成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估
2019 12/12 17:37
84784986
2019 12/12 17:43
到了付款及收到發(fā)票,有材料普票、專票(進(jìn)項(xiàng)票),這個時候的會計(jì)分錄又應(yīng)該怎樣做?材料普票、專票(進(jìn)項(xiàng)票)的分錄有區(qū)別嗎?
bamboo老師
2019 12/12 17:50
借:工程施工-合同成本 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到專票 借:應(yīng)付贓款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 普通發(fā)票的話 沒有進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)這筆分錄
84784986
2019 12/12 18:06
比方講56590的成本(包含可抵扣進(jìn)項(xiàng)額1648.25),在10月份已記賬,11月份銀行付款并收到材料專票,11月份的會計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理好? 另外小規(guī)模的收到專票不能抵扣,一般納稅人收到專票可以抵扣,這樣理解對嗎?
bamboo老師
2019 12/12 18:08
在10月份已記賬 請問怎么寫的分錄?
84784986
2019 12/12 18:10
借:工程施工-合同成本56590 貸:應(yīng)付賬款56590
84784986
2019 12/12 18:11
10月份的記賬分錄
bamboo老師
2019 12/12 18:12
借:工程施工-合同成本-1648.25 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1648.25 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
84784986
2019 12/13 09:37
老師早上好 10月份結(jié)算成本分錄 借:工程施工_合同成本56590 貸:應(yīng)付賬款56590 10月份結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本_工程結(jié)算56590 貸:工程施工_合同成本56590 是不是應(yīng)該在11月份(未封賬)先紅字沖上2分錄后做正確分錄?我是用金碟軟件的,這樣處理的話會影響10、11的成本嗎?
bamboo老師
2019 12/13 09:39
是應(yīng)該在11月份(未封賬)先紅字沖上2分錄后做正確分錄 影響11月 不再影響10月了
84784986
2019 12/13 09:49
收到,謝謝您 另外小規(guī)模的收到專票不能抵扣,一般納稅人收到專票可以抵扣,這樣理解對嗎?
bamboo老師
2019 12/13 09:49
對的 這樣理解正確的
84784986
2019 12/13 11:38
結(jié)算成本分錄 借:工程施工-合同成本-不含稅價(jià)54941.75 貸:應(yīng)付賬款54941.75 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本-工程結(jié)算54941.75 貸:工程施工-合同成本-不含稅價(jià)54941.75 付款并取回發(fā)票 借:應(yīng)付賬款54941.75 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅1648.25 貸:銀行存款56590 老師請幫我看一下上分錄對嗎?
bamboo老師
2019 12/13 11:39
這樣賬務(wù)處理正確的
84784986
2019 12/13 11:44
感謝老師
bamboo老師
2019 12/13 11:46
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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