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差額征稅中,銷項稅額抵減的金額是怎么算出來的,取得的票據(jù)要是什么票據(jù)

84785039| 提問時間:2019 12/12 22:29
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你正常開票你是正常稅率確定的銷項 然后你差額是收到的-扣除項再計算 這個差額調整
2019 12/12 23:08
84785039
2019 12/12 23:13
票據(jù)不用專票也可以算抵減的稅額的嗎
陳詩晗老師
2019 12/12 23:27
差額計稅,是差額計增值稅,不是你說的遞減稅額
84785039
2019 12/12 23:28
能舉例說怎么算嗎,沒明白,謝謝
陳詩晗老師
2019 12/12 23:39
比如100的收入,你計算6萬銷 然后扣除50 差額計算增值稅(103-50)/1.06×6% 這才是繳納的 之前確認6,有差額,調整
84785039
2019 12/12 23:40
分錄怎么寫
84785039
2019 12/12 23:40
103怎么來的
陳詩晗老師
2019 12/12 23:44
106,打錯了,鍵盤點錯了
84785039
2019 12/12 23:48
分錄怎么寫
陳詩晗老師
2019 12/13 10:53
借,銀行存款106 貸,營業(yè)收入100 應交稅費6 借,營業(yè)成本50 貸,銀行存款50 借,應交稅費 貸,營業(yè)成本6-50/1.06×6%
84785039
2019 12/13 17:15
取得的票據(jù)必須是專票還是普票也可以
陳詩晗老師
2019 12/13 17:41
取得的都可以,專票和普票都可以
84785039
2019 12/13 17:54
差額征稅指的就是一般納稅人是嗎
陳詩晗老師
2019 12/13 18:20
部分行業(yè)可以差額計稅的
84785039
2019 12/13 18:50
小規(guī)模什么行業(yè)都不用差額征稅吧
陳詩晗老師
2019 12/13 21:25
是的,小規(guī)模不需要
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