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老師您好,用留底稅額抵交了增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784990| 提問時(shí)間:2019 12/13 15:11
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 最終留抵稅額抵減了當(dāng)期需要交的增值稅,形成“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的科目余額
2019 12/13 15:20
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