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轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄,有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)

84784976| 提問時(shí)間:2019 12/15 20:57
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
根據(jù)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的差額編制如下分錄; 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019 12/15 20:58
84784976
2019 12/15 21:20
那應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅就在借方不調(diào)了嗎年末
方亮老師
2019 12/15 21:22
年末時(shí)編制如下分錄對(duì)沖; 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784976
2019 12/15 21:56
每月做這樣的分錄行嗎
方亮老師
2019 12/15 21:57
應(yīng)該是年末編制。祝您工作愉快!
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