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上月按銷項(xiàng)稅額計(jì)提的增值稅,這個(gè)月實(shí)際繳納的稅額要比計(jì)提的多幾分錢。這個(gè)是怎么回事?該怎么調(diào)整?

84784958| 提問時(shí)間:2019 12/19 11:02
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
這個(gè)是尾數(shù)差異,可以調(diào)整到營業(yè)外里面
2019 12/19 11:03
84784958
2019 12/19 11:07
那我是不是要補(bǔ)一個(gè)分錄,借:營業(yè)外支出-其他 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 摘要怎么寫呢,老師
辜老師
2019 12/19 11:09
調(diào)整應(yīng)交增值稅的尾數(shù)差異
84784958
2019 12/19 11:10
分錄就是這么計(jì)提的對嗎?
辜老師
2019 12/19 11:12
是的,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的
84784958
2019 12/19 11:12
謝謝老師啦
辜老師
2019 12/19 11:14
好的,客氣,幫到你就好
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