問(wèn)題已解決

我們公司這個(gè)月發(fā)生了一筆壞賬損失,做的分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)付賬款,我想問(wèn)一下月底這個(gè)壞賬裝備怎么處理呢。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/24 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)壞賬準(zhǔn)備,如果之前沒(méi)有計(jì)提,要補(bǔ)記提的 你是應(yīng)收賬款,不是應(yīng)付吧
2019 12/24 16:28
84784948
2019 12/24 16:35
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備分錄我看教材是借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,我們公司是應(yīng)付賬款。最后這個(gè)信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)在那里了?
辜老師
2019 12/24 16:41
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 應(yīng)付賬款不涉及計(jì)提減值的
84784948
2019 12/24 16:46
老師,那我先做的這一筆分錄是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在是補(bǔ)提一筆壞賬準(zhǔn)備,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,在做一筆借:本年利潤(rùn),貸:信用減值損失,這樣子分錄就對(duì)了吧,還有就是我們公司如果之前沒(méi)有涉及過(guò)這個(gè)信用減值損失該怎么處理呢?
辜老師
2019 12/24 16:53
是的,是這樣賬務(wù)處理的,沒(méi)有這個(gè)科目,就用資產(chǎn)減值損失科目
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