問題已解決

老師,我剛剛檢查發(fā)現(xiàn)9月份的增值稅申報(bào)表,(異地預(yù)繳增值稅)附表4的本期實(shí)際抵減金額沒有填寫,然后主表里我手動填寫了,就是實(shí)際我應(yīng)繳納的增值稅抵減了異地預(yù)繳的,我到11月份申報(bào)增值稅抵減項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)有期初余額,然后我就抵減了,相當(dāng)于9月份的異地繳納我抵減了兩次,這個(gè)怎么處理

84784959| 提問時(shí)間:2019 12/25 10:15
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好!去稅務(wù)局大廳申請修改申報(bào)
2019 12/25 10:17
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