問題已解決
老師,異地預繳增值稅,如果當期沒有產(chǎn)生繳納增值稅,不需要抵減。請問附表四還需要填寫嗎?
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速問速答您好,不需要的,有增值稅實際抵減才填附4表。因為這是(稅額抵減情況表)
04/16 05:19
84784955
04/16 05:24
超級感謝老師這么早回復!??!老師您看我是這么填的!還是壓根就不需要填?
84784955
04/16 05:26
老師您看這是過了兩個月,產(chǎn)生了增值稅我有填的表!
廖君老師
04/16 05:37
早上好,圖1是沒有抵減,圖2是抵減了,咱這個預繳了就可以抵
.本表第3行由銷售建筑服務并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。
84784955
04/16 05:42
老師我的意思是,我這樣操作對嗎?
84784955
04/16 05:44
上面圖片是7月份發(fā)生時填的,下面是9月份實際抵減時填寫的!請問沒有發(fā)生還需要圖一嗎?
廖君老師
04/16 05:46
您好,要填的,圖1是發(fā)生了,但我們沒抵減,圖2是本期沒發(fā)生,抵了上期的,如果沒有1就沒有上期余額。
最上面問題您說沒有預繳就是沒有發(fā)生可抵減事項,那圖1不填 ,我們有預預繳了要填的
84784955
04/16 05:57
唉!老師我的報表不知道哪個月填的有問題。顯示我多交稅了,多的正好是這筆預繳!我也不知道從哪里查錯誤,您看我所屬期3月報表顯示多交了!
84784955
04/16 05:58
我蒙了,以為預繳那里填錯了,您也說了沒有錯!為什么報表32行顯示-1339.45
廖君老師
04/16 06:03
您好,上圖32行表示3月我們的預繳還沒有抵,這個在下次抵。
84784955
04/16 06:04
關鍵是本年沒有預繳稅款??!只有去年7月有一筆而且在9月份已抵??!
廖君老師
04/16 06:10
哦哦,24行以下,咱不用看,24行每期繳的稅沒錯就行,下面是系統(tǒng)自已帶的,如果覺得有錯,要去稅務大廳改
84784955
04/16 06:13
老師我主要是看32行每個月!別的我也沒有看過,就本月沒有產(chǎn)生稅款空申報,有個老師說報表我多交稅了!
84784955
04/16 06:14
的確之前稅務局系統(tǒng)提示我有多繳稅款,
廖君老師
04/16 06:18
您好,每次繳稅時24行確認沒有多繳么,咱去看下23年9月申報主表里有沒有少交1339.45
84784955
04/16 06:22
老師您看已經(jīng)抵減了??!
廖君老師
04/16 06:27
您好,本月我們繳了28132.74元,這個確實減了1339.45,我看這個沒有問題嘛
84784955
04/16 06:27
所以老師我也找不到哪里出錯了。好難受啊
廖君老師
04/16 06:29
您好,這個增值稅申報表跟我們賬的數(shù)據(jù)是一樣,就沒錯,現(xiàn)在有差異么,賬上應交稅金-應交增值稅 還有余額嗎
84784955
04/16 06:34
和賬上沒有差異,我也沒有多繳稅!系統(tǒng)就這樣顯示難受!
廖君老師
04/16 06:45
您好,24行以下不要去管他,我看我們的也太對,我們只看24行交的稅
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