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請問,金稅盤的服務費,抵扣增值稅280元,怎樣做分錄?我司是一般納稅人

84784978| 提問時間:2019 12/25 17:09
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,抵扣分錄,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸,管理費用
2019 12/25 17:10
84784978
2019 12/25 17:17
不需要將減免稅款結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)?
立紅老師
2019 12/25 17:26
,你好,月末結轉,借:應交稅費——應交增值稅(銷)借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)應交稅費——應交增值稅(進)應交稅費——未交增值稅
立紅老師
2019 12/25 17:32
你好,月末結轉,借:應交稅費——應交增值稅(銷)借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)應交稅費——應交增值稅(進)應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費——未交增值稅
84784978
2019 12/25 17:47
意識是減免稅款也要結轉到應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)?
立紅老師
2019 12/25 20:54
你好,是的,如果不轉,就始終有的借方數(shù)
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