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實(shí)務(wù)
問題已解決
購買了東西,貨到,款未付,發(fā)票未到,年底了,怎么掛賬
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速問速答你好
借;庫存商品或原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2020 01/01 16:27
84785034
2020 01/01 16:30
你好老師,我一直都是有發(fā)票的時候直接借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付款 某某 現(xiàn)在也可以直借計生產(chǎn)成本,貸計應(yīng)付款暫估嗎
84785034
2020 01/01 16:30
應(yīng)付款有好幾種明細(xì),暫估的時候計一起還是分開
鄒老師
2020 01/01 16:39
你好,購進(jìn)材料應(yīng)當(dāng)先通過原材料核算,領(lǐng)用了才計入生產(chǎn)成本 核算的
應(yīng)付賬款——暫估是單獨(dú)的一個明細(xì)科目
84785034
2020 01/01 17:00
老師,你好,我們是餐飲,購進(jìn)來就出庫了
鄒老師
2020 01/01 17:02
你好,那還是需要先通過原材料 核算,然后做領(lǐng)用分錄才是的
84785034
2020 01/01 17:03
好的,知道了,謝謝老師
鄒老師
2020 01/01 17:03
不客氣,祝你新年愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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