問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,去年多計(jì)提的一個(gè)增值稅,現(xiàn)在還可以處理不?怎么處理?原憑證- 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2020 01/05 00:12
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以處理,可以把之前多計(jì)提的部分給他沖銷(xiāo)掉,沖銷(xiāo)就做相反的分錄,如果說(shuō)你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,你把稅金及附加用以前年度損益科目代替就可以了。
2020 01/05 01:47
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