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老師,您好!計提稅金,分錄是:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交城建稅等,增值稅繳納會計分錄是:借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款,是這樣的嗎?應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是應(yīng)用在哪的?

84784957| 提問時間:2016 04/20 08:26
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84784957
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
宋老師,您好!應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方余額,代表應(yīng)交的增值稅,這個科目要不要轉(zhuǎn)平的。
2016 04/20 08:40
84784957
2016 04/20 08:55
老師,您好!借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項),貸應(yīng)交稅費—-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這是年末做賬,還是每月月底做一次。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅可以理解了。
宋生老師
2016 04/20 08:29
您好!是的。 轉(zhuǎn)出未交增值稅,舉個例子給你吧 若本月發(fā)生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應(yīng)編制如下會計分錄:   借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅 20
宋生老師
2016 04/20 17:27
您好!你下個月交納的時候就平了。  借:應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費――未交增值稅 20 支付的時候 借:應(yīng)交稅費――未交增值稅 20 貸:銀行存款等。20
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