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老師,請問年末應交稅費如何結轉???
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速問速答您好!年末本身應交稅費不需要單獨結轉。 一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2、月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)
2020 01/06 16:26
84784978
2020 01/06 16:30
月末沒結轉,之前的會計是到年末才來一次結轉的
宋生老師
2020 01/06 16:35
您好!分錄是一樣的。不過我估計,有的企業(yè)并沒有按規(guī)定來結轉。因為本身沒有要求結清,但是有的企業(yè)會自己結清。
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