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出口的增值稅普票金額比報關(guān)單少開了,已經(jīng)退稅了,這個怎么處理,是紅沖重新開還是補開

84784952| 提問時間:2020 01/10 09:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,已經(jīng)退稅的只能補
2020 01/10 09:20
84784952
2020 01/10 09:29
補開的票按照13的稅率還是0稅率,申報那塊要做什么處理嗎
暖暖老師
2020 01/10 09:29
按照原來的稅率13才對的
84784952
2020 01/10 09:31
原來稅率是0
暖暖老師
2020 01/10 09:32
那就是開零稅率的,和原來一致
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