問題已解決

老師,加計(jì)抵減,如果當(dāng)月加計(jì)抵減的數(shù)額大于未交增值稅的數(shù)額多出來的這部分怎么做賬?相當(dāng)于下期還可以繼續(xù)抵減銷項(xiàng)稅額是吧

84785006| 提問時間:2020 01/10 13:23
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵扣稅額 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-可抵扣稅額 大于的話 就是以后繼續(xù)抵扣的。這個,和進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,是一個道理哦
2020 01/10 13:31
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