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老師 建筑企業(yè)預(yù)繳增值稅分錄怎么寫 還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 如果需要結(jié)轉(zhuǎn) 分錄怎么寫

84785022| 提問時(shí)間:2020 01/12 10:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅
2020 01/12 10:34
84785022
2020 01/12 10:40
不需要用到已交稅金這個(gè)科目嗎
bamboo老師
2020 01/12 10:40
當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅才需要用到
84785022
2020 01/12 10:47
那這個(gè)怎么寫分錄
bamboo老師
2020 01/12 10:47
您說的分錄給您寫好了啊
84785022
2020 01/12 10:52
你這邊不是說當(dāng)月繳納增值稅要用到已交稅金這個(gè)科目嗎 我想問的就是這個(gè)已交稅金怎么寫
bamboo老師
2020 01/12 10:52
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
84785022
2020 01/12 10:54
這個(gè)已交稅金科目還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
bamboo老師
2020 01/12 10:55
平時(shí)可以不用處理 年末的時(shí)候結(jié)平就好了
84785022
2020 01/12 11:01
老師 代賬公司之前預(yù)繳稅款他用的是已交稅金這個(gè)科目 這個(gè)我怎么調(diào)
bamboo老師
2020 01/12 11:03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 借方藍(lán)字
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