問題已解決
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報增值稅減免稅明細的時候,免稅收入為開票金額負數,免稅額系統提示不能填負數,該怎么填報? 系統不能填負數沖銷上期
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,這種情況下,需要到稅務局進行非正常申報處理。
2020 01/12 15:21
閱讀 1194
老師我公司上期銷售發(fā)票誤開成免稅的了,這期紅沖掉,在申報增值稅減免稅明細的時候,免稅收入為開票金額負數,免稅額系統提示不能填負數,該怎么填報? 系統不能填負數沖銷上期
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容