問題已解決

老師,本月紅沖了一張去年的免稅發(fā)票,在申報時電子稅務局自動填報到免稅銷售額欄的負數,但是又提示免稅欄不能是負數,那這個紅沖的金額應該填報在哪里呢

84785042| 提問時間:01/05 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 你這個問下稅務局那邊; 看是否先做0報; 因為負數免稅的金額一般稅務系統(tǒng)是識別不了的 ; 然后你賬上數據 和你 申報數據保持一致; 或者是去大廳報申報; 之前我們這邊稅務局是這樣說的?
01/05 09:52
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