問題已解決
老師,到年末,如果企業(yè)和同一個公司有掛多個科目,比如應收,應付,其他應付或其他應收款,要把和同一公司的往來對沖后調(diào)整到一個科目對嗎
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速問速答不用調(diào)整,這幾個科目都是獨立的科目,是不能夠對沖的。
2020 01/14 00:02
宇飛老師
2020 01/14 00:03
幾個科目都反映著不同的經(jīng)濟業(yè)務,不能混同。
84784966
2020 01/14 09:14
老師,既然和一個公司往來可以只掛一個科目,為什么不能債務對沖
宇飛老師
2020 01/14 09:20
企業(yè)會計準則里對債權、債務的抵消有嚴格的規(guī)定。除了雙方約定以凈額結算或者這個款項屬于同一個性質(zhì)之外,即使是同一家的債權、債務也不能抵消。你如果是同一個科目的借貸方那么抵消是沒問題的。如果應收2000又有應付2000,那么要看合同約定或者協(xié)商是否進行抵消。
84784966
2020 01/14 09:22
有其他應收期末貸方有余額轉入其他應付款貸方
84784966
2020 01/14 09:24
原來財務把貨跨掛應付賬款和應收賬款,把運費掛其他應付款。但是其他應付款也出現(xiàn)了貸方負數(shù),所以轉入應收賬款
宇飛老師
2020 01/14 09:28
那可以啊,這個就是你賬務處理出現(xiàn)的問題。
84784966
2020 01/14 09:31
老師,上一手財務把貨款做應收應付賬款,其他運費,倉儲費,水電費的等支出用其他應付款。我想問,把這些非采購貨物但與經(jīng)營有關的支出大多財務掛應付多還是其他應付多
宇飛老師
2020 01/14 09:41
應付賬款和主營業(yè)務有關的,其他應付主要核算和主營業(yè)務無關的,像運費、倉儲電費其實也屬于和主營業(yè)務有關,應該計入應付。其他應付主要核算比如代收的款這種,很明顯和主業(yè)無關的
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