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出口貨物還要繳納消費(fèi)稅嗎

84784957| 提問時(shí)間:2020 02/10 14:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。你是出口的什么貨物,你是什么企業(yè),生產(chǎn)還是商貿(mào)?
2020 02/10 14:27
84784957
2020 02/10 18:35
生產(chǎn)型企業(yè) 出口薄膜
84784957
2020 02/10 18:36
自己生產(chǎn) 是混合型企業(yè) 有出口也有內(nèi)銷的 購買原材料的發(fā)票可以全部抵扣嗎
陳詩晗老師
2020 02/10 18:37
不交消費(fèi)稅,你不屬于消費(fèi)稅征收范圍。
84784957
2020 02/10 18:48
自己生產(chǎn) 是混合型企業(yè) 有出口也有內(nèi)銷的 購買原材料的發(fā)票可以全部抵扣嗎
陳詩晗老師
2020 02/10 18:55
如果你是自己生產(chǎn),那么你這出口外銷部分是免稅,那么對應(yīng)的外銷部分的進(jìn)項(xiàng)不抵扣。
84784957
2020 02/10 19:07
外銷部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣怎么扣除? 不是可以做免抵退嗎?
陳詩晗老師
2020 02/10 19:08
你內(nèi)銷部分是正常銷-進(jìn),計(jì)算增值稅。 外銷部分你是免稅 ,然后根據(jù)你規(guī)定的退稅率,計(jì)算退稅。
84784957
2020 02/10 19:14
那就是說外銷部分 開普通發(fā)票稅率為0, 然后根據(jù)退稅率計(jì)算退稅 例如 外銷部分是1000元,根據(jù)稅率13%退稅 就是可以退130元?外銷部分的材料進(jìn)項(xiàng)稅 在申報(bào)增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對嗎 ?
陳詩晗老師
2020 02/10 20:06
是的,用外銷金額×退稅率,計(jì)算退稅限額
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