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當(dāng)年1月申報(bào)印花稅填寫的所屬日期是上年12月,實(shí)際繳納稅款是當(dāng)年的1月。那此筆繳納的印花稅金額是否在12月計(jì)提?還是做當(dāng)年的損益?

84784974| 提問時(shí)間:2020 02/21 01:52
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,印花稅是不用計(jì)提的
2020 02/21 01:53
84784974
2020 02/21 01:57
但我的合同是12月的,也可以將此筆做到1月的損益嗎?
小云老師
2020 02/21 01:59
是的,做到繳納當(dāng)月
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