問題已解決

老師請問一下,我看到我們公司的會計是一個月才做一次賬的,我看她每次做賬前都是把所有的報銷單與出納的流水賬對一次才做賬,她這樣做是不是看看有沒有漏單呢?除了這個之外還有其他原因嗎?

84785006| 提問時間:2020 02/22 07:44
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這種做賬方式的很多單據(jù)整理完,月末統(tǒng)一做賬
2020 02/22 07:44
玲老師
2020 02/22 07:45
會計一般都是這做賬的,不是發(fā)生一筆憑證,天天在那寫分錄
84785006
2020 02/22 07:46
她具體是怎樣整理的呢?分類嗎?那這種是一個月才做一次賬的做法,那如果是天天做賬的也是要這樣做嗎?
84785006
2020 02/22 08:07
我看到會計學堂的實操課都是直接給原始單據(jù)讓我們直接做分錄的,沒有教要與出納的流水賬對的,所以我就想了解一下這一步具體是要怎樣做的?
玲老師
2020 02/22 08:42
就是分類整理,整理單據(jù) ,審核 ,,學堂是單據(jù)整理好的, 工作中單位要自己整理的,然后寫憑證 登記賬
84785006
2020 02/22 09:01
那這些單據(jù)是要怎樣整理的
玲老師
2020 02/22 09:03
一筆款項在支付或一項經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生后,把票據(jù)傳遞到財務記賬人員手中,出納據(jù)以記賬并做到日清月結,而相關的財務人員檢查單據(jù)是否保持完好、整齊,對經(jīng)濟業(yè)務性質相同的歸放在一張記賬憑證里,并予以相應的編號。   從管理角度出發(fā),在核算各項支出時一般會各個部門分別核算,在填制記賬憑證前,可以將同部門的單據(jù)放在一起,簡化工作量。   記賬憑證編制完成后,負責相關工作的財務人員會對每張憑證逐一審核。記賬憑證的打印一般在憑證審核完成之后,連續(xù)打印并且使用專用配套紙張。打印后要與相對應的原始憑證粘在一起,但是不必將紙張左側全部粘緊右上角粘貼即可,對于原始憑證較多的,可以不進行粘貼,然后折疊整齊,順序放置,然后用回形針別緊,裝訂時再一并裝訂。
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