問(wèn)題已解決

收到材料,款項(xiàng)已付,未收到發(fā)票如何做賬

84784983| 提問(wèn)時(shí)間:2020 02/24 15:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,先暫估入庫(kù)就可以了,
2020 02/24 16:04
樸老師
2020 02/24 16:04
1、暫估入庫(kù)時(shí): 借:原材料——暫估 貸:應(yīng)付賬款——暫估 2、 收到發(fā)票后: ①先進(jìn)行沖銷: 借:原材料——暫估(紅字) 貸:應(yīng)付賬款——暫估(紅字) ②再按發(fā)票入賬: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款
84784983
2020 02/24 16:09
老師,已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了
84784983
2020 02/24 16:09
只剩收發(fā)票了
84784983
2020 02/24 16:09
也這樣做暫估嗎?
樸老師
2020 02/24 16:10
你可以先做預(yù)付款,其他的都不做,收到發(fā)票再做
84784983
2020 02/24 16:19
借: 預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 這樣可以嗎?
樸老師
2020 02/24 16:22
嗯,這樣就可以的哦
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