問題已解決

老師,去年有研發(fā)費用,我把研發(fā)費用記到主營業(yè)務成本——研發(fā)費用——工資等,應該是記到研發(fā)支出——研發(fā)費用——工資等,涉及到跨年,今年如何調(diào)整?

84784968| 提問時間:2020 02/25 19:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問研發(fā)費用是資本化支出還是費用化支出?
2020 02/25 19:07
84784968
2020 02/25 19:08
費用化
84784968
2020 02/25 19:09
具體分錄怎么做?
bamboo老師
2020 02/25 19:10
您研發(fā)支出——研發(fā)費用月末要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用科目的吧
84784968
2020 02/25 20:38
正確的應該是 借 研發(fā)支出——費用化——工資 貸 銀行 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費用——研發(fā)費用 貸 研發(fā)支出——費用化——工資 月末結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤 去年12月份 做的是 借 主營業(yè)務成本——研發(fā)費用——工資 貸 銀行 然后月末結(jié)轉(zhuǎn)至 本年利潤 所以去年的科目記錯了,今年如何調(diào)整?
bamboo老師
2020 02/25 20:40
調(diào)整主營業(yè)務成本 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 借方紅字 借:研發(fā)支出-費用支出 費用化支出結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整-管理費用 貸:研發(fā)支出-費用支出 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整科目 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務成本 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費用
84784968
2020 02/25 20:43
好的
bamboo老師
2020 02/25 20:43
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84784968
2020 02/25 20:44
好的
bamboo老師
2020 02/25 20:45
匯算清繳的時候填表減少管理費用 增加加計扣除
84784968
2020 02/25 20:54
那我可以直接調(diào)整12月份的賬嗎,就不做跨年處理了
bamboo老師
2020 02/25 20:54
您還沒有結(jié)19年的帳么?
84784968
2020 02/25 20:59
沒有呢,
84784968
2020 02/25 20:59
不是,已經(jīng)結(jié)賬了,可以反結(jié)賬
bamboo老師
2020 02/25 20:59
那您可以直接在12月調(diào)賬 不做跨年
84784968
2020 02/25 21:00
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 02/25 21:01
借:主營業(yè)務成本 借方紅字 借:研發(fā)支出-費用支出-工資 借方藍字 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:研發(fā)支出-費用支出-工資 不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784968
2020 02/25 21:05
好的
bamboo老師
2020 02/25 21:06
那您先調(diào)整 有疑問再來
84784968
2020 02/25 21:07
好的,謝謝
bamboo老師
2020 02/25 21:07
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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