問題已解決
我填寫1月增值稅申報,附表的第一欄和第九欄怎么會有期初數(shù)據(jù)呢?金額為去年4季度的期末數(shù)據(jù)
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速問速答你好,你填寫的是附表幾?能不能截圖看一下
2020 02/28 20:40
84785000
2020 02/28 20:46
附表二,我們是差額計稅,要填附表
趙海龍老師
2020 02/28 20:56
如果已經(jīng)處理了,在本期實際發(fā)生額欄填寫數(shù)據(jù)
84785000
2020 02/28 21:00
已經(jīng)處理了是什么意思?這幾個期初數(shù)刪不掉,本期數(shù)填進去16欄的數(shù)帶不到主表的4欄,不知道是怎么回事
趙海龍老師
2020 02/28 21:05
你在本期扣除額哪里把對應(yīng)數(shù)字填上,數(shù)字抹平就可以了
84785000
2020 02/28 21:13
附表填的真實數(shù)據(jù),附表的16欄數(shù)帶不到主表的4欄,保存時提示見圖三
趙海龍老師
2020 02/28 21:28
突然想起來,你的小規(guī)模怎么是月報呢
84785000
2020 02/28 21:33
就是,1月認(rèn)定的,之前都沒有顯示這幾張表,專管員也說4月把小規(guī)模和一般納稅人表同時報。今天我進系統(tǒng)才看到,打電話到大廳說是稅種鑒定時間給我改成月報了,喊我報1月的,就喊我報小規(guī)模的月報報了。我們要填月報不是也應(yīng)該填一般納稅人的表嗎?進去填數(shù)據(jù)也不對,我著急的很,今天報不進去就有滯納金的嘛
趙海龍老師
2020 02/28 21:37
你應(yīng)該是四月份才申報呢
還有就是你填寫的免稅不應(yīng)該填寫在上面
趙海龍老師
2020 02/28 21:38
你把稅號和密碼給我,我給你看一下,一會你把密碼再改了
84785000
2020 02/28 21:39
91510122MA6CBRDT26 Jcry123456
84785000
2020 02/28 21:45
銷售額為286533.32元,差額為281411元,不含稅銷售額4878.40,應(yīng)納稅額是243.92元
趙海龍老師
2020 02/28 21:46
我這里登錄不了,還需要收集驗證
84785000
2020 02/28 21:47
大廳的人已經(jīng)給我改成月報了,選辦稅人,我收驗證碼發(fā)你
84785000
2020 02/28 21:54
971197
趙海龍老師
2020 02/28 21:58
你主營業(yè)務(wù)是什么,開的發(fā)票稅率是5%嗎
84785000
2020 02/28 22:02
勞務(wù)派遣
84785000
2020 02/28 22:02
差額都是5
趙海龍老師
2020 02/28 22:09
這樣一填寫就抹平了
84785000
2020 02/28 22:12
那16欄的數(shù)還是帶不進主表的4欄
趙海龍老師
2020 02/28 22:23
可以了,你看一下。是不是你要的
84785000
2020 02/28 22:25
是的,怎么回事呢?我原來錯在哪里呢
趙海龍老師
2020 02/28 22:27
按照差額后的填寫,你是按差額前的填寫的。先保存申報了,后期需要更正再說吧。
趙海龍老師
2020 02/28 22:28
不過應(yīng)該沒什么問題的
趙海龍老師
2020 02/28 22:34
給我個好評啊。同學(xué)
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