問題已解決

請問,我前兩年年末都未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配,只結(jié)轉(zhuǎn)損益了,因為企業(yè)沒有進行分配,那我要補分錄到1月份么?補幾年的?本年利潤期末余額怎么算呢?

84785030| 提問時間:2020 02/29 13:52
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克江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師
您好,最好還反結(jié)賬12月,在12月補,可以補一筆,結(jié)平就行
2020 02/29 14:13
84785030
2020 02/29 14:20
那財報有影響嗎
克江老師
2020 02/29 14:26
沒有影響的,不影響所有者權(quán)益的
84785030
2020 02/29 14:53
我補在12月份了,但是我1月份的帳已經(jīng)做了,余額表本年利潤科目怎么還有貸方余額呢?我12月份已經(jīng)轉(zhuǎn)平了呀
克江老師
2020 02/29 14:55
我1月份的帳把原來的結(jié)轉(zhuǎn)弄掉。從新結(jié)轉(zhuǎn)一次。
84785030
2020 02/29 15:13
已經(jīng)做好了,我還想問個問題,公司外購商品作為非貨幣性福利支出,比如春節(jié)的物品福利或者口罩福利,這種進項稅不得抵扣,怎么做分錄?另一個是公司外購的商品作為招待(請客戶吃飯用酒或贈送客戶,因為我們做煙酒的)支出也不能抵扣?怎么做分錄呢?能不能具體分錄給我呢
克江老師
2020 02/29 15:17
種進項稅不得抵扣,分錄可以視同成本,計入福利費就行??谡纸ㄗh計入辦公用品好些。
克江老師
2020 02/29 15:18
你舉個例子給我,把數(shù)字填上,好有正對些
84785030
2020 02/29 15:29
我在做公司招待贈送支出是做視同銷售處理,這樣對嗎
克江老師
2020 02/29 15:32
外購煙酒招待贈送支出可以計入接待費,對應(yīng)得進項稅要轉(zhuǎn)出。但是在企業(yè)所得稅申報的時候要視同銷售
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