問題已解決
老師,以前申報增值稅的時候申報錯了多交了,然后更改報表,申請退稅,現(xiàn)在到賬的退稅怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,你之前那個咋做的?
2020 03/04 16:32
84785005
2020 03/04 16:34
之前做賬是按多交的那個金額入賬
maize老師
2020 03/04 16:36
你做啥,要是做借未交增值稅 貸銀行,現(xiàn)在就做借銀行 貸應(yīng)交稅費未交增值稅
閱讀 1783