問題已解決

你好,老師,小規(guī)模企業(yè),30萬以下免增值稅,分錄是: 借應收賬款 貸營業(yè)收入 貸應交稅費–應交增值稅。 免交增值稅 借應交稅費–應交增值稅 貸營業(yè)外收入 對嗎

84785007| 提問時間:2020 03/08 11:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,是的,是這樣的,您的處理是對的
2020 03/08 11:35
84785007
2020 03/08 11:51
你好,免交附加也同樣要計提外轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?這樣利潤同樣增加了
立紅老師
2020 03/08 11:53
你好,是的,是這樣的,這部分免稅是需 要交企業(yè)所得稅的。
84785007
2020 03/08 12:11
在什么情況,免交增值稅和附加稅不用計提
立紅老師
2020 03/08 12:14
你好,增值稅是需要計提的,如果不需要交增值稅,不用計提附加稅
84785007
2020 03/09 11:05
減免的要計提,不交的就不用。是這意思吧?
立紅老師
2020 03/09 11:05
你好,是的,是這樣的。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~