问题已解决
老師,你好,我想問下,我公司是第三方,承包商轉錢進我公司公戶,讓我公司拿這筆錢付款給材料商買材料。這些分錄怎么做
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你好,材料發(fā)票是開給誰的。
2020 03/09 09:42
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2020 03/09 09:44
是開給我的公司
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2020 03/09 09:45
有時是承包商轉錢過來買材料,有時是業(yè)主轉錢給我公司,我公司扣了進度款,稅款。材料費那些。剩下才給承包商
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立紅老師 
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2020 03/09 09:50
你好,如果是這樣
收款
借:銀行存款
貸:預收賬款
購入材料
借:工程物資
貸:銀行存款
退回款項
借:預收賬款
貸:銀行存款
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2020 03/09 09:53
錢我們不用退了。因為他是承包商應該是他們自己買的,只不過是轉錢給我們買。這樣人家開票給我公司,我可以少收他們稅點
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立紅老師 
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2020 03/09 10:08
你好,如果是這樣,您的預收款總得有金額掛賬,因為收到款項時需要做預收,
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