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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-已抵扣里?
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速問速答抵扣了直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅-已抵扣
2020 03/17 10:08
84785019
2020 03/17 10:23
可是老師每月只有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額我才會(huì)做進(jìn)賬里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里,我直接做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里不行嗎?每月我會(huì)根據(jù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的余額大小來考慮交不繳納增值稅
辜老師
2020 03/17 10:23
認(rèn)證了的,可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅的
84785019
2020 03/17 11:00
那老師就是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅里,是吧?
辜老師
2020 03/17 11:01
之前沒有認(rèn)證,發(fā)票入賬時(shí),就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
認(rèn)證了,再是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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