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老師,當(dāng)月發(fā)票未抵扣,進項稅額放到應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額,何時抵扣,何時轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額嗎?這樣處理嗎?

84785002| 提問時間:2022 09/26 21:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證,沒有認(rèn)證的做到這個里面,認(rèn)證了之后再結(jié)轉(zhuǎn)到進項
2022 09/26 21:13
84785002
2022 09/26 21:17
老師,現(xiàn)在基本不用待抵扣進項稅額了嗎
郭老師
2022 09/26 21:22
對的是的,這個是輔導(dǎo)期納稅人才使用。
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