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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的增值稅加計(jì)抵減金額沒有入2019年?duì)I業(yè)外收入,我今年要怎么做賬務(wù)處理?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -加計(jì)扣除 貸利潤分配-未分配利潤
2020 03/18 20:25
84785000
2020 03/18 20:30
然后在匯算清繳時(shí)計(jì)入嗎
84785000
2020 03/18 20:33
是應(yīng)該進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
吳少琴老師
2020 03/18 20:34
你加計(jì)扣除的計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除,現(xiàn)在就可以補(bǔ)上這個(gè)分錄
84785000
2020 03/18 20:37
那要增加一個(gè)三級科目"加計(jì)扣除"?
吳少琴老師
2020 03/18 20:39
加計(jì)扣除的這個(gè)是要增加一個(gè)明細(xì)科目的
84785000
2020 03/18 21:19
如果應(yīng)納稅額為零,這個(gè)加計(jì)扣除的金額要做賬務(wù)處理不
吳少琴老師
2020 03/18 22:08
只要你有加計(jì)扣除就需要寫這個(gè)分錄
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