問題已解決

老師請問一下,建筑企業(yè)不采用建造合同準(zhǔn)則,當(dāng)月付的款,發(fā)票下月到,要通過存貨科目核算我應(yīng)該怎么做分錄呢

84784975| 提問時間:2020 03/19 13:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你業(yè)務(wù)是購貨業(yè)務(wù)嗎 還是什么業(yè)務(wù) ?
2020 03/19 13:04
meizi老師
2020 03/19 13:13
你好 那你就做 當(dāng)月做 借庫存商品貸銀行存款 次月確定能收到發(fā)票的 就直接把發(fā)票附當(dāng)月的憑證后面就行了。
meizi老師
2020 03/19 13:18
你好 是的 先做暫估 收到發(fā)票紅沖暫估 在按發(fā)票來做 入庫
meizi老師
2020 03/19 13:24
你好 需要做的 如果你們買來直接使用 就直接做 借工程施工-合同成本-材料費 貸銀行存款即可 不需要走原材料了
meizi老師
2020 03/19 13:43
你好 嗯 是的; 可以的 直接附 如果你發(fā)票和進項稅都沒差異的話
meizi老師
2020 03/19 14:02
你好 1. 不可以的 你要是2月發(fā)票才可以抵扣2月銷項稅 2. 可以的 1月的發(fā)票日期不可以抵扣12月的銷項稅 3. 是的 4. 就是說的專票的話 你成本或者費用 以及進項稅 和你的發(fā)票金額沒差異 。暫估是對的
meizi老師
2020 03/19 14:06
不客氣 幫到你就好
meizi老師
2020 03/19 14:45
需要的 你用入庫單來、對方送貨單、付款單一起
meizi老師
2020 03/19 14:56
你好 1. 你們?nèi)霂觳挥萌霂靻蔚模? 確實沒有 就用付款單和合同 2. 是的 3. 不需要 4. 一樣的 都是暫估 暫估最好是有依據(jù)證明你暫估數(shù)據(jù) 所以需要有附件的
meizi老師
2020 03/19 15:01
你好 直接做工程施工了
84784975
2020 03/19 13:12
是的老師。
84784975
2020 03/19 13:17
如果次月不能收到發(fā)票。是不是要做暫估入庫
84784975
2020 03/19 13:22
1、就是借原材料-暫估入庫貸應(yīng)付賬款嗎 2材料購進直接用了沒有入庫,是要做虛擬出庫嗎,借工程施工貸原材料
84784975
2020 03/19 13:37
如果次月發(fā)票不能收到發(fā)票就要做暫估入賬。然后等發(fā)票回來了,沖紅,借工程施工借進項稅額貸應(yīng)付賬款嗎。然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工
84784975
2020 03/19 13:39
老師比如說2月付的材料款,開出發(fā)票為3月,可以直接將3月發(fā)票附外2月付款材料的憑證上是嗎
84784975
2020 03/19 13:56
老師,1、比如3月份的專票,可以在2月份抵扣嗎 2、比如說12月的付的材料款,1月份開的票,能附在12月的憑證上嗎,1月發(fā)票能在12月抵扣嗎? 3、如果是支付勞務(wù)費,當(dāng)時沒有收到票,借應(yīng)付賬款,貸銀行,收到發(fā)票過后借工程施工,借應(yīng)交稅費-進項稅額貸應(yīng)付賬款,然后月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。這樣做對嗎 4、老師你說的發(fā)票跟進項沒有差異指的是什么呀
84784975
2020 03/19 14:06
懂了,謝謝老師!
84784975
2020 03/19 14:45
老師再問一下,就是暫估入庫要附憑證嗎
84784975
2020 03/19 14:53
1、要是沒有入庫單和送貨單,只有付款單和合同行嗎?2、暫估入庫是借庫存商品-暫估入庫貸銀行。3、沖銷不用附單據(jù)吧?4、暫估入庫和暫估入賬又區(qū)別嗎,是不是都要附憑證
84784975
2020 03/19 14:58
買的材料直接使用了,沒有入庫,發(fā)票隔了兩月才開出來,我是暫估入庫還是直接計工程施工呀
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