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請(qǐng)問籌建期間的利息收入怎么分錄 借:銀行存款 貸:管理費(fèi)用~利息收入(紅字),是這樣嗎

84785001| 提問時(shí)間:2020 03/20 09:35
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做借管理費(fèi)用~利息收入(紅字),
2020 03/20 09:35
84785001
2020 03/20 09:41
貸呢
maize老師
2020 03/20 09:44
沒有貸方科目這個(gè)
84785001
2020 03/20 10:05
嗯,明白了,去年11月到1月的電費(fèi)3月11號(hào)才開的發(fā)票,應(yīng)該是入賬在3月份吧,之前入其他應(yīng)付款,是這樣嗎
maize老師
2020 03/20 10:11
這個(gè)需要11,12月做之前賬上,做費(fèi)用,
84785001
2020 03/20 10:15
是做應(yīng)付款吧
84785001
2020 03/20 10:20
3月開的票算是3月付款嗎
maize老師
2020 03/20 10:20
借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票做借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款,需要看受益期,,借其他應(yīng)付款 貸銀行
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