問題已解決
上一年度應(yīng)計入其他應(yīng)收款誤錄入其他業(yè)務(wù)收入,已經(jīng)夸年度應(yīng)該怎樣調(diào)整?
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速問速答借以前年度損益調(diào)整, 你之前那個別的科目用啥?
2020 03/21 09:28
maize老師
2020 03/21 09:29
借銀行? 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,之后重新做正確的,2 ,反結(jié)賬調(diào)整2019年,看你們企業(yè)年報和季報是不是可以不一樣,是的,那這個不需要調(diào)之前季報,
84784976
2020 03/21 10:39
原來報表已經(jīng)生成,原來的借:應(yīng)付薪酬 貸其他業(yè)收入。應(yīng)該是借:應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收這個調(diào)整會計分錄怎樣做?有沒有簡便方法?
maize老師
2020 03/21 10:41
那這個做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借:應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收
84784976
2020 03/21 11:52
可以直接寫借:其他業(yè)務(wù)收入貸:其他應(yīng)收款嗎
maize老師
2020 03/21 11:56
不能直接做,跨年了,不能對本年損益有影響
84784976
2020 03/21 12:12
好的
84784976
2020 03/21 12:14
那匯算清繳中這塊利潤要調(diào)出吧
maize老師
2020 03/21 12:18
建議反結(jié)賬去修改之前 收入,那你這個需要納稅調(diào)減,
84784976
2020 03/21 12:32
跨年已經(jīng)結(jié)賬稅務(wù)報表已經(jīng)都填了在反結(jié)賬修改,報表額不就變了?
maize老師
2020 03/21 12:33
這個需要看你稅局那邊是不是可以年報和季報不一樣,是的,那就年報按新的就可以,
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