問(wèn)題已解決

用往來(lái)資金買了臺(tái)電腦,記賬憑證怎么記呢?

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2020 03/23 16:26
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款
2020 03/23 16:43
84785009
2020 03/23 18:02
只做一筆,那往來(lái)資金不是賬實(shí)不符嗎?
江老師
2020 03/23 18:04
往來(lái)資金,如總公司代付此款。 總公司的賬務(wù)處理就是: 借:其他應(yīng)收款——XX子公司 貸:銀行存款
84785009
2020 03/23 18:04
是行政單位,不是公司
江老師
2020 03/23 18:06
那誰(shuí)付的款,往來(lái)資金從何處來(lái),上繳預(yù)算撥款嗎?
84785009
2020 03/23 19:29
為什么是其他應(yīng)付款?
江老師
2020 03/23 19:43
這個(gè)就是看具體的情況,如果是別人代公司付款,肯定是其他應(yīng)付款,因?yàn)槭乔愤@錢。本身就是需要自己付的。
84785009
2020 03/23 19:45
資金是上面撥給單位,單位付錢。
江老師
2020 03/23 19:49
具體的分錄是: 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 收到撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:上級(jí)財(cái)政撥款收入
84785009
2020 03/23 20:23
?上級(jí)財(cái)政撥款收入沒(méi)用過(guò),什么款項(xiàng)記上級(jí)財(cái)政撥款收入而不是記其他應(yīng)付款呢?
江老師
2020 03/23 20:46
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 付款后,將這個(gè)款項(xiàng)收回來(lái)。
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